同学,你好 现在要缴纳印花税,你是要补之前的印花税吗?
老师,我们小规模纳税人月不超过10万元,季度不超过30万元,增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加这是个是不是都免了不需要缴纳~相当于零申报,而印花税和水利基金现在是不是没有优惠政策,也就是说不管产生多少都没免的,都需要缴纳的,对吗,老师解惑,谢谢了!
您好老师 1一般纳税人印花税购销合同没有减半征收或者优惠政策一说是不是, 2小型微利企业包含符合要求的一般纳税人和小规模纳税人,我现在在报一家一般纳税人的账,暂时没有缴纳所得税,我想咨询的是如果和小规模一样符合小微企业标准,一般纳税人的所得税税率也是5吗 3一般纳税人在一季度亏16000,二季度盈利10000,累计亏6000,二季度所得税计税依据是赢利10000,还是亏损6000, 谢谢老师
老师,国资委投资设立了一个公司a,百分之百控股 a也是国有投资公司,经营范围很广里面含了房地产开发 现在国资委以股东的身份用土地投资入股。需要缴纳什么税。 投资方 增值税 土地增值税 印花税 被投资方 契税 印花税 我的思考对吗?我的理解和我上级部门不一致。投资入股。会导致股本增加。是不是要交营业账簿的印花税?投资方是国资委,是不是不用缴税
【简答题】某市房地产开发企业为增值税一般纳税人,2020年5月初向美国某公司租用其在该市购入的办公用房,用于现行开发的三个项目的经营管理。合同约定租期三年,含税年租金114.45万元,三年租金合计343.35万元,于2020年5月18日一次付清。该美国公司未在中国境内设立机构场所对该不动产进行日常管理。已知该房地产开发企业2020年正在开发的三个项目中,其中有一个建筑总面积8万平方米的老项目选择简易计税办法缴纳增值税,另两个项目合计建筑总面积22万平方米适用一般计税方法缴纳增值税。问题:(1)美国公司出租办公用房增值税的纳税义务发生时间?理由?(2)房地产开发企业在支付办公用房租金时,履行哪些税费的扣缴义务,金额分别是多少? 代扣代缴不需要代扣附加税,印花税么?
早上好,老师,请教下我司是租赁公司,每个月开出租赁发票就是收入,由于被税局查出来我司出租厂房金额过低,需要我们补交申报收入,收入是每个月按从租计征申报的房产税,由于是以前年度2021、2022年的收入,现在在2023年12月入账,需要怎么入账以前年度收入房产税、及补交产生了利润交了以前年度企业所得税、及收入房产税产生了印花税申报了印花税,还有各税金产生的滞纳金,应该怎么入账?分录怎么写?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
嗯,是首次缴纳
同学,你好 那之前的要补的,有滞纳金的,每日万分之五
印花税可以享受六税两费减半的优惠吗
同学,你好 22年才有的,之前没有
滞纳金是我们自己算好一块去缴纳吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
那合同是22年的就可以减半算对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
谢谢老师!
老师,印花税按合同金额缴纳还是按付款金额缴纳?
同学,你好 按合同金额缴纳
谢谢老师!
不客气,祝工作顺利