你好,有减免,需要按照实际缴纳的6044计提

2022.12月计提了企业所得税,申报的时候弥补了以前年度亏损,最后没有缴纳这笔税额。那在2023年一月份的时候需要冲销这笔计提吗?
老师,我们公司2022年企业所得税汇算清缴的时候累计的弥补亏损有3033159.09元,一季度在预缴企业所得税时,弥补以前年度亏损442742.6元,那在二季度预缴企业所得税时弥补以前年度亏损是3033159.09-442742.6=2590416.49还是3033159.09元?
请问2024年第一季度企业所得税应税额为15万,在申报季度企业所得税时有以前年度亏损抵减即本次申报企业所得税不需要缴税,那么会计帐务处理需要按本季度利润15万计提应缴企业所得税费吗?
计提企业所得税,然后所得税金额8064,申报的时候。缴税6044元。有减免以前年度亏损
计提企业所得税,计提所得税金额8064,申报的时候,缴税6044元。有减免以前年度亏损37546,计提多了后面可以冲减吗?
应交税费里面,代认证的进项税额是负的,如果要重分类要怎么重分类,重分类到哪里
请问老师,个税手续费退付用哪个科目比较合适呀
现在建筑劳务公司开发票是不是不能出现劳务这2个字了?就是不能写建筑服务*劳务工程款或者建筑服务*劳务费了或者建筑服务*建筑劳务了的,是吗?
申请出口退税比例,留底税额,是不是有个比例呢,是多少呢
请问下工商年报登录网址。。。。
高会考试,选项题目20分,是行政十一章和哪章
就是打个比方建筑公司打了四万块钱给我,当时我给的我同事的账号,结果建筑公司就每个月报4950的税,连续十个月。产生了49500的个人所得税要交,加上我同事自己的工资75000,他自己的专项扣除刚好可以抵掉他自己的75000,年度结算的时候就要交1899的税钱。这个有办法解决的吗?
老师,公司管理人员要对外,提供的年度报表是资产负债表和利润表都要给他吗?
老师,请问一下,3月份开具的出口发票但是在4月份报关的,那3月份申报的时候可以不填写这部分金额在4月份的时候一起填写申报吗?
你好老师,我们公司购进的产品假如是100元成本,我们送了市场销售人员10套,这个结转收入是不是按每套100元报收入,成本也按100元