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计提企业所得税,计提所得税金额8064,申报的时候,缴税6044元。有减免以前年度亏损37546,计提多了后面可以冲减吗?冲减分录:借应交税费_所得税,贷:所得税费用吗?

2024-07-10 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-10 13:05

你好,可以冲减更正 借:所得税费用  负数 贷:应交税费-所得税  负数 所得税费用是损益类科目,要做负数

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你好,可以冲减更正 借:所得税费用  负数 贷:应交税费-所得税  负数 所得税费用是损益类科目,要做负数
2024-07-10
同学您好,可以冲减的哈
2024-07-10
你好,是可以冲减的
2024-07-10
你好,有减免,需要按照实际缴纳的6044计提
2024-07-10
您好,分录就是您写的,汇缴时补的所得税, 借:所得税费用 改为 利润分配未分配利润 计提的时候是在来年调增调减后,是的 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
2024-11-22
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