滞纳金计入到营业外支出。
老师,我们每个月计提当月税金(如图),下月缴纳税款,但是我们在下月税金申报了没有完成扣款并产生了滞纳金,请问我们这个月应该如何做账呢?
本月应交纳增值税1万元,但是没有交,滞纳金是每天万分之五,请问这万分之五具体是怎么算的呢? 第一天滞纳金为10000*0.0005=5元, 第二天滞纳金为10005*0.0005=5.0025元 滞纳金一天比一天多? 还是每天固定都是5元呢?
老师,请教下,我有两笔税,一笔是2021年应收的咨询费在2022年收的并且开票在6月,税务局要求调到2021年,调了也交了税还交了滞纳金,那我6月开票系统里的增值税申报时已交了的税申报又咋个填呢,分录又咋个写呢,谢谢
老师,6月份补了1月份未开票收入,当月补增值税10万,滞纳金1千。但是这笔扣税有误,这个月又退回来了。那6月扣税和缴纳的滞纳金应该怎么做账务处理
2月的个税申报了,一直没缴,8月才缴,里边有1块多的滞纳金,但是银行扣款的时候是一笔扣的,扣款的时候又发完工资了,所以当月个税就没有扣个人的,只能下月补扣个人的了,这应该是几笔分录呀,分录怎么做,谢谢
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
那二月做的分录是正常的收入分录,然后五月交税款这笔咋做
二月份借银行存款贷主营业。收入,应交税费,应交增值税。
需要把这个应交增值税转入未交吗,五月交的时候在冲掉这个未交吗
没问题,你可以这么做。
好的,谢谢老师
请帮忙给个五星好评,多谢,多谢!