滞纳金计入到营业外支出。
老师,我们每个月计提当月税金(如图),下月缴纳税款,但是我们在下月税金申报了没有完成扣款并产生了滞纳金,请问我们这个月应该如何做账呢?
我应该调整个报表,这样11月份出现欠缴,12月份出现多缴!税款是一样的不用补!但是滞纳金11月到现在205天,太不合理!怎么做能只收一个月的滞纳金,缴款金额在12月份的属期交了
本月应交纳增值税1万元,但是没有交,滞纳金是每天万分之五,请问这万分之五具体是怎么算的呢? 第一天滞纳金为10000*0.0005=5元, 第二天滞纳金为10005*0.0005=5.0025元 滞纳金一天比一天多? 还是每天固定都是5元呢?
老师,请教下,我有两笔税,一笔是2021年应收的咨询费在2022年收的并且开票在6月,税务局要求调到2021年,调了也交了税还交了滞纳金,那我6月开票系统里的增值税申报时已交了的税申报又咋个填呢,分录又咋个写呢,谢谢
老师,6月份补了1月份未开票收入,当月补增值税10万,滞纳金1千。但是这笔扣税有误,这个月又退回来了。那6月扣税和缴纳的滞纳金应该怎么做账务处理
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
那二月做的分录是正常的收入分录,然后五月交税款这笔咋做
二月份借银行存款贷主营业。收入,应交税费,应交增值税。
需要把这个应交增值税转入未交吗,五月交的时候在冲掉这个未交吗
没问题,你可以这么做。
好的,谢谢老师
请帮忙给个五星好评,多谢,多谢!