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销售出差吃饭没发票,如何账务处理?

2024-07-10 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 16:52

你好,正常报销,只是这些没有发票不能税前扣除。

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快账用户2082 追问 2024-07-10 16:53

入销售费用—差旅费吗?

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:53

对,进入到销售费用差旅费里面

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快账用户2082 追问 2024-07-10 16:54

如果出差吃饭共530元,他找了个600元的发票抵票,怎么入账?

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:54

那就按照实际报销的金额入账。

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快账用户2082 追问 2024-07-10 16:55

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:55

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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相关问题讨论
你好,正常报销,只是这些没有发票不能税前扣除。
2024-07-10
您好,这个金额在我们报销制度以内的误餐补的话就是不用发票的,比如我们公司主管级别每日标准是80元
2024-10-20
可以使用其他外部凭证如收据、支付证明等替代,同时需要附上情况说明。账务处理时按照实际支出金额借记相关费用科目,贷记银行存款或现金科目。请确保所有凭证合规。
2024-10-20
你好,这个你可以计入差旅费。餐费但是没有发票,不能税前扣除。
2024-05-08
同学你好 借管理费用福利费 贷银行存款
2021-09-22
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