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员工去客户那出差,在客户食堂吃饭,公司往员工饭卡打钱,但是没有发票,这种情况每月频繁发生,如何合法化处理

2020-09-18 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 16:14

这个可以和对方商量统一开个发票,或是出差给员工发补助。

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快账用户5613 追问 2020-09-18 16:16

困难的就是对方不开发票,给员工发补助不是要交个税了吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:17

如果有全套的出差手续,公司有出差制度,明确一天补多少钱,应该是可以直接不要发票处理的。

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快账用户5613 追问 2020-09-18 16:18

请问下是哪条税法里有涉及这个问题?

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:21

同学,您好,网上搜一下出差补助这块,可以看一下。这个地方差异挺大的。

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这个可以和对方商量统一开个发票,或是出差给员工发补助。
2020-09-18
您好,您没有什么风险,风险全在公司,没有申报个税的工资费用是不能税前扣除的,全部的工资成本费用要纳税调增交所得税,员工没交社保会处罚,如果员工举报这些社保都要补上,公户转钱到法人个人卡导致其他应收款余额过大,有查账风险,法人私卡也会被查,
2024-06-03
同学你好,就像你所说的,货款需要公对公才可以,日常的费用报销,是需要打款给报销人的,差旅费这些生活服务类的,开发票是可以开到个人名下的 像你所说的这个培训费,如果是个人参与的培训,是可以开给个人的,如果是公司参与的,需要公司打款,开票给公司,对方公司以个人形式打款,不是很规范,为了账务规范,可以让对方写一个授权委托书类的说明,说明这个人代某某公司付这笔培训费
2020-08-09
你好    那你现在是不是要求你 补账 来报税 ?那你现在就 需要  整理期末数据 挨着每个月来 补做账才行的 。  你这个股东没有转入公户这个  都不算是资本金的;   
2021-06-22
同学你好,这个是基于应收账款违法行为。
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