你好,是在应交税金应交增值税里面挂账,对吗?

年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询
是的,对的
借,应交税费,应交增值税。贷,以前年度损益调整。借,以前年度损益调整贷,利润分配未分配利润。
借:应交增值税 贷:利润分配_未分配利润
直接这样行不行
你这么做账也是可以的。
老师,还有去年少计提应交个人所得税,导致余额是负数,可以直接补计提吗
你这个金额有多少钱呀?
有两三千
哦,这个直接补提就成
多计提的个税或者少计提的直接补计提或冲计提就行是吧
对的,补提或者冲销就成
还有老师他上季度未达起征点还计提了附加税,我现在直接冲利润分配未分配利润吗
对,直接通过利润分配未分配调整就成
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
老师,如果是上个季度未达起征点的增值税增值税没有转营业外收入导致挂着,也是通过未分配利润调吗
没有跨年的直接通过营业外收入转就成