1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
老师,例如,一个员工,工资5000,个人部分社保300,计提和发放时,分录咋做?请详细说明,谢谢。
老师您好,请问一下,社保费计提和缴纳自己计提工资和发放工资的时候这个分录怎么做才是正确的,挂在其他应收款吗谢谢老师细说
老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
老师好,缴纳社保医保及开工资的分录可以说一下吗?谢谢
老师 之前提供的工资社保公积金个税计提及发放工资社保公积金个税分录不完整 我需要完整版的计提及发放会计分录 谢谢
新买了一个公司,接收公司的时候要注意哪些问题……? 有哪些隐藏的隐患
老师,我用平板登录会计学堂,第一次登录进去没问题,退出后再重新登录就会出现白板,没有页面,请问怎么回事?
收到的发票开具的是信息服务费,缴纳印花税吗?
企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 现在请问计入成本的职工薪酬包括哪些方面
请问老师,一般纳税人什么情况可以开增值税1%发票?
老师,内账上的应收账款余额和系统里面的应收账款余额相差几百块钱找不到相差在哪里要不要紧的
老师,您好!请教一下您 公司没有食堂,去小餐馆包餐收到普通发票,入账职工福利费,请问需要缴纳个税吗? 麻烦老师指导一下,谢谢
有一笔预付款现在拿到发票了,怎么做帐?
老师,不知情情况收到虚开普通办公发票,应该补缴什么税费,该如何进行补缴
老师好,公司法人十一出去旅游的住宿费餐费可以做在差旅费马
可以加个金额演示不
就是逻辑关系
你好!1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目)6,贷:应付职工薪酬-工资6 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资6,贷:银行存款4 应交税费-个人所得1 其他应付款-个人负担社保公积金,1 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目)1,贷:应付职工薪酬-社保1 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保1,其他应付款-个人负担社保公积金1,贷:银行存款2 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税1,贷:银行存款1
这里为什么个人承担的其他应付款。不是其他应收款呢,我看别人发给我的是其他应收款呢
你好,,其他应付或者其他应收都是可以的。 如果你是先付了,然后再从工资扣回来,就是其他应收, 如果你是先给他说从工资里面扣,然后再付给社保局,就是其他应付。
现在在做6月的账,社保6月扣了2998.23,个人是956.99,单位是2041.24元,实务中我们都是扣社保一起扣,然后再他的6月工资当中扣掉,那这样是要挂其他应收款?
你好!是的。就是这样了