借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资5000 借:应付职工薪酬-工资5000 贷:银行存款 4700 其他应付款-代扣社保 300
老师好,可以帮我详细写一下,社保,个税,工资的计提和发放分录吗? 社保备注(个人还是企业部分)谢谢
老师好!社保单位部分和个人部分还有个人所得税,工资的计提发放还是不太理解,请老师给一个详细点的分录,谢谢
老师,例如工资5000,代扣个人社保300,计提和发放时分录?把数字带进去
老师,例如,一个员工,工资5000,个人部分社保300,计提和发放时,分录咋做?请详细说明,谢谢。
公司收到社保局的补贴,应该计入什么费用?这个月不发放,下个月走工资发放给员工,应该如何写分录?麻烦详细说明,谢谢老师
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
老师,我们公司是月底发放工资。而且你这个,其他应付没平。
现在是发工资,交社保时冲其他应付就平了