借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资5000 借:应付职工薪酬-工资5000 贷:银行存款 4700 其他应付款-代扣社保 300
老师好,可以帮我详细写一下,社保,个税,工资的计提和发放分录吗? 社保备注(个人还是企业部分)谢谢
老师好!社保单位部分和个人部分还有个人所得税,工资的计提发放还是不太理解,请老师给一个详细点的分录,谢谢
老师,例如工资5000,代扣个人社保300,计提和发放时分录?把数字带进去
老师,例如,一个员工,工资5000,个人部分社保300,计提和发放时,分录咋做?请详细说明,谢谢。
公司收到社保局的补贴,应该计入什么费用?这个月不发放,下个月走工资发放给员工,应该如何写分录?麻烦详细说明,谢谢老师
个税更正申报了 去窗口退了,多久可以退到?
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,好。我们是24年6月份成立的公司,一直没收入,之前也没费用产生,今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢?还是开办费呢?
公司在筹建期间购入了几台设备,目前公司还未投产,那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢?
老师,这边有个园区是做单招培训的,园区有食堂和超市,有人承包超市交了保证金是借银行存款贷:其他应付款-保证金吗?这边是小规模公司
老师,新公司对外提供服务,项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了,第三方还未开票给新公司,这样可以先暂估入账第三方的票吗?
4月汇率7.1775,预收美元47189, 借方:银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方:预收账款 338699.05 5月确认收入,5月汇率7.2008 借方:应收账款339798.55 贷方:主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异,怎么搞
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,老板开了一张红字发票,但是业务是之前月份发生的,钱也没有收到,现在怎么做账?
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
老师,我们公司是月底发放工资。而且你这个,其他应付没平。
现在是发工资,交社保时冲其他应付就平了