借:固定资产 贷:银行存款
1.事业单位收到上级单位拨入的固定资产会计分录怎么做?折旧的会计分录怎么做? 2.以前年度购买的固定资产是否要补提折旧?如何做会计分录
老师您好,请问一下购买办公室绿植算是固定资产么?如何做会计分录呢?
老师你好,我们单位暂估入账了一项固定资产,现在收到发票了,请问怎么写会计分录呢?
老师,单位购买电动车2600,收到普票,如何做账,还要做固定资产吗?
老师您好!公司把使用着的固定资产出售了,并开出普通发票,请问会计分录如何做呢?
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
老师您这是付款购买分录,我问的是收到普通发票分录
你是先付款做的什么科目?
就您上面的这个科目呀,现在收到发票了,入账是不是应付账款呀
借:固定资产 贷:应付账款 冲已经付的款