您好,好的,分录,如下,不清楚的我们一起分析哈 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
一般纳税人公司 卖出固定资产货车一台、卖出9000元(开的普通发票)、原值44000元、 已累计折旧14786.14 、残值2200、净值27013.87、请问分录该如何记?
请问一下公司把使用过的固定资产出售,怎么开票,会计分录是怎么处理的,固定资产出售的价格是跟固定资产账面余额一样的,也就是扣掉累计折旧之后的金额
老师您好!公司把使用着的固定资产出售了,并开出普通发票,请问会计分录如何做呢?
老师您好!请问一下固定资产如果使用一段时间公司需要新的设备,把原来设备出售了该如何账务处理,并且出售的钱比之前购买的钱多怎么处理?
企业购买固定资产,还没收到发票就已经销售固定资产出去并开具发票,请问这个的会计分录如何做?需要暂估固定资产吗?
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
开了增值税普通发票,是否要确认营业收入??因为增值税申报也把这笔确认为收入了,体现在增值税申报表里了
您好,增值税收入和所得税收入本来就可以不一样,我们的固定资产处理不是正常的收入的,不一致的金额我们是有原因的
明白了,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!