你好,我就不需要再做什么。

请问,享受固定资产加速折旧的话,在固定资产购入的那个季度就需要进行所得税申报吗?比如6月购入固定资产,第二季度就需要申报固定资产加速折旧表吗?
公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
老师 我在第二季度进行了固定资产一次性税前扣除 第三季度所得税申报表 加速折旧表怎么填
老师 我第一季度预交所得税做了固定资产的加速折旧了,现在第二季度的这个固定资产加速折旧的表格我需要做什么吗?需要做折回点折旧什么吗?
上年度有享受固定资产加速折旧,第二年度第一季度申报所得税的时候,折旧费部分需要做调增处理吗?还是等年度汇缴的时候调整?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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什么叫:你就不需要再做什么
就是说你没有加速折旧就不用再填了
那这个折旧的税会差异 是要等到汇算清缴的时候,每年再调增?预交的时候不用管,只管增加的固定资产继续加速折旧,是这个意思吗?
会算清缴的时候,再把你这个每月的折旧纳税调增。
那我 现在第二季度内 又买了新的固定资产,我就继续填写那个加速折旧的表格,把增加的固定资产写进去,其他的都不要管,等汇算清缴的时候统一调增,是吗?
对,会算清缴的时候,就是把你12个月的加速部分资产的折旧调整。