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老师,我们是代账的,客户自己做账我们申报,现在客户提供的财报里计提的企业所得税比电子税务局带出来的少了0.01,这种肯定要以系统为准对吧?现在除了去重新计提所得税,还有什么办法来处理这0.01的差额吗?

2024-07-11 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 10:54

如果不想重新计提所得税来处理这 0.01 的差额,还可以考虑以下几种办法: 1.调整下期申报数据:如果差额较小且对整体财务影响不大,可以在后续申报期间进行适当调整,将这 0.01 的差额补上。 2.作为会计差错调整:将这 0.01 的差额作为会计差错进行处理,在当期进行调整,可能会涉及到相关科目的微调。

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快账用户3101 追问 2024-07-11 10:56

两种方法分别需要怎样做会计分录呢

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齐红老师 解答 2024-07-11 11:04

这个计入营业外就可以

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如果不想重新计提所得税来处理这 0.01 的差额,还可以考虑以下几种办法: 1.调整下期申报数据:如果差额较小且对整体财务影响不大,可以在后续申报期间进行适当调整,将这 0.01 的差额补上。 2.作为会计差错调整:将这 0.01 的差额作为会计差错进行处理,在当期进行调整,可能会涉及到相关科目的微调。
2024-07-11
您好!这样是错的了
2022-06-13
学员你好,财务负责人主要就是税务局联系公司时的一个联系人,公司税务方面出现什么问题都会直接找的财务负责人!如果财务负责人联系不上了才会去找法定代表人! 如果公司税务有什么严重违法行为,税务局首先找的也是财务负责人。 做好自我保护。 内账外账就说明有两套账,这个事还是不宜跟税务局的人讲,你可以说“这块由我另外一位同事负责,我可以提供她的联系方式。”前提是这个外账能说明白。
2020-12-16
你好,建议最好的操作是反结账去更正账务,报表
2024-05-30
你好,有关系的企业所得税,你只要是一个企业,你就填写年累计,不管是变更之前还是变更之后。
2023-11-06
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