你好,也是开会议费的。

老师您好,我们是小规模纳税人,我们曾经给客户代开过专票明细是文化创意服务*会议展览服务。先发生纠纷,对方给我们开具红字通知单只能开:会展服务*会议展览服务。这样可以吗,影响我们申请代开红字发票吗
你好,老师,我们物业公司提供会议服务,还有读书会的使用服务。会议服务开票内容是会议服务,但是读书会的使用开票内容应该是什么呢。
老师,我们是和对方签署了会议服务的协议,对方开票内容是技术服务,这个票能用吗?
我们主营业务是会展服务,在全国各地举办会议,邀请展商和客户参加,收取会展服务费和培训费,我们支付出去的费用,对方给我们开具发票开的是会议服务费,那我们计入会议费还是主营业务成本?
我们采购会议服务,对方开给我们的发票是“*会展服务*会议服务“,那现在我们把这个会议服务直接销售给另家公司,那样我们开给对方是什么发票内容呢?
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?
那这种服务采购时入成本不入费用吧?收到发票时就入主营业成本吗?
你好对的是的对的