计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款

老师,好。员工的工资有3000元,个人承担的社保有351.13元,就是个人承担的社保有公司全部承担了。这个分录应该怎么做
老师,你好,员工不能负担的个人社保部分由公司承担怎么做分录?
你好 老师 员工承担社保也有公司承担 这个做账怎么做 缴纳社保的时候怎么做分录
你好,老师,请问下社保费个人承担部分也有公司承担,该怎么做分录呢
老师你好,问一下员工个人缴纳的社保部分公司承担了,怎么做会计分录?
给保险公司开发票,开什么类型的发票,索赔保险
老师公司门前安装石狮子开什么票
法人的个税申报,每月3万的工资,专项扣除,之前月份没填,从5月份的开始填,有风险?怎么处理比较好呢
老师,公司要注销,应付账款有欠款4万,其他应付账款也有欠法人的钱5万,现在公司账上是没钱付了,能不能去工商营业执照增资,然后由股东把实收资本打进来,再去平这些账,这样做合理合法吗?
你好 问下 老板采购的商品 没有发票 后面卖出去 要怎么做账务处理 和税务
所得税费用按什么比例计提呢,利润表里的所得税费用体现在汇算表里的哪里呢
为什么有的个体有营业执照,但是开发票时销项写的是经营者的名字?
公司注销了、债务也全清了、投资款能退回给投资人吗
老师,我单位执行的是小企业会计准则,我们去年有专家来验收项目,财务专家指出有些费用要转到研发支出-资本化支出里,所以去年调了些账,有时候把21年的费用调到研发资本化科目,有些时候是2022年还有2023,想问,所以导致去年管理费用业务招待费成负数了,请问老师汇算清缴该怎么办,莫非要把前几年的汇算清缴表都改了吗?
老师,请问去年年底暂估了一笔5万的成本,现在汇算清缴可以直接在成本里扣除这5万缴税吗
你的意思是 就算是公司承担的 也算在工资里面 相当于多发了工资部分是吧
对的,就是这个意思
那要是公司承担个人部分的社保呢
借管理费用,社保费(公司部分+个人部分)贷银行存款
不好意思 我说错了 我想问的是要是公司承担个人所得税 分录怎么写
借营业外支出 贷银行存款就成了
那么这部分营业外支出是不是要纳税调增 汇算清缴的时候
汇算清缴的时候需要纳税调增。
或者可以直接挂其他应收老板么
其他应收款最后也是要转到营业外支出的。
老师再问一下 这个营业外支出 是产生个税的时候做的吧
就是缴纳个税的时候这么做的。