同学,你好
正规的,是需要更正之前的汇算清缴表

老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师,有家小规模企业2022年1月注册成立,开始交代账公司做到2023年末,这两年的账本里是给老板每月发工资费用化了,但实际上老板个人垫付了大量资金支付外包研发费用,外包的有部分合同,也有部分发票可以追回来,公司研发的是官方应用商店可以下载的APP,主要为有权利的行政单位一把手推荐的,为合作项目提供聊天平台,不知道这个是否符合国家高薪技术行业申请的条件?是否有政府补贴?我把新建一个账套,从2022年开始做,那就成本结构及总数据会有变动,我是说把22年没做的补做到23年的账里可以吗?因为23年的汇算清缴还可以来得及在线更改?
你好 老师 比如一套模具1万元 客户只需要支付5000元 供应商自己承担5000元 那么供应商开票的时候数量是0.5还是1呢
老师 我想问下这个银行的贷款利息和手续费要找银行开进来吗
您好,请问小规模纳税人2026年往外出租不动产,这个开发票适用什么税率呢?和往年比有变化吗
老师,公司买了雇主责任保险,是补充养老保险吗?
我们公司一年需要缴纳物业费8万多。去年我们是一次性缴纳了,发票直接开来,我们做账是借:预付账款 贷:银行存款,然后按月摊销,借:管理费用--物业费 贷:预付账款。今年由于资金紧张,我们是分次缴纳,先交个3万,过几个月再交个3万,后面再交2万,等这个8万多交齐了,物业才能给我们开一个整的发票,现在是开不出来分次的发票。那我入账借:预付账款 贷:银行存款,但是发票没开来,我怎么摊销呢
老师,今年3月成立公司,有新增社保人员,需要申报2026年度社会保险缴费工资全员申报吗
不是说有取消弥补亏损年限么
请问老师,租车公司以个人名义买车,所有费用都由公司承担,由于实际还贷及车辆的各项费用均由公司承担,因此怎样将各项费用入公司费用,于是公司又跟个人签了用车协议,其中可以包括保险吗
你好老师,个体户法人已经过户,税务信息里投资方信息还是原法人,这个是什么情况
老师,我司分为母公司和子公司,母公司只有研发部、母公司是给子公司提供技术服务的,那报销是以母公司报销还是子公司报销的呢。我问研发人员她说是母公司的项目,但是后面试产可以是子公司的