同学,你好
嗯嗯,可以的

老师请问公司今年差成本几十万成本票,现在做账可以暂估成本,等明年做汇算清缴时再调整账可以吗
小规模公司去年年底暂估了30万的主营业务成本,截止5月30号开进来了30万的发票,现在企业汇算清缴如何处理?直接做会计分录冲销去年的暂估分录就可以了?是否要填写企业所得税汇算清缴报表?
请问老师,21年暂估成本费1万到,22年报21年汇算清缴的时候由于成本票提供不了。报汇算清缴的时候直接调增了1万也补交了所得税,现在我要怎么在22年里把暂估的1万给平掉
老师:22年底暂估了一笔成本,23年5月发票回来了,但是发票金额比暂估的金额少,汇算清缴我可以就按报表的数填报,不调增这个差额,这个差额直接冲减23年的成本,这样可以吗?
老师,年底的时候账上缺成本,是不是可以先暂估成本,然后在来年汇算清缴5月三十一号之前来了之前对应的暂估成本发票就可以了是么
你好 老师 比如一套模具1万元 客户只需要支付5000元 供应商自己承担5000元 那么供应商开票的时候数量是0.5还是1呢
老师 我想问下这个银行的贷款利息和手续费要找银行开进来吗
您好,请问小规模纳税人2026年往外出租不动产,这个开发票适用什么税率呢?和往年比有变化吗
老师,公司买了雇主责任保险,是补充养老保险吗?
我们公司一年需要缴纳物业费8万多。去年我们是一次性缴纳了,发票直接开来,我们做账是借:预付账款 贷:银行存款,然后按月摊销,借:管理费用--物业费 贷:预付账款。今年由于资金紧张,我们是分次缴纳,先交个3万,过几个月再交个3万,后面再交2万,等这个8万多交齐了,物业才能给我们开一个整的发票,现在是开不出来分次的发票。那我入账借:预付账款 贷:银行存款,但是发票没开来,我怎么摊销呢
老师,今年3月成立公司,有新增社保人员,需要申报2026年度社会保险缴费工资全员申报吗
不是说有取消弥补亏损年限么
请问老师,租车公司以个人名义买车,所有费用都由公司承担,由于实际还贷及车辆的各项费用均由公司承担,因此怎样将各项费用入公司费用,于是公司又跟个人签了用车协议,其中可以包括保险吗
你好老师,个体户法人已经过户,税务信息里投资方信息还是原法人,这个是什么情况
老师,我司分为母公司和子公司,母公司只有研发部、母公司是给子公司提供技术服务的,那报销是以母公司报销还是子公司报销的呢。我问研发人员她说是母公司的项目,但是后面试产可以是子公司的
不需要在纳税调增那个表格调增吧?