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老师好 刚接一家公司有张23年8月认证并抵扣勾选当期没有申报表申报,现在相差194.77元 这期申报增值税才发现当时申报表没有申报194.77元 该如何处理 报表图示比对过不去 我还如何处理

2024-07-11 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 16:11

这种情况需要进行补充申报来纠正差错。具体的处理方法可能因地区和税务管理的具体要求而有所不同,以下是一般的建议步骤: 1.联系当地税务部门:向主管税务机关说明情况,告知他们在23年8月认证并抵扣勾选的金额中有194.77元当时未在申报表中申报。 2.准备相关证明材料:可能需要提供认证清单、抵扣勾选的相关记录等,以证明这部分金额确实已经进行了认证和抵扣勾选。 3.修改申报表:按照税务部门的要求,修改对应所属期的增值税申报表,将未申报的194.77元添加到正确的申报栏次中。 4.重新申报:完成申报表的修改后,进行重新申报。

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这种情况需要进行补充申报来纠正差错。具体的处理方法可能因地区和税务管理的具体要求而有所不同,以下是一般的建议步骤: 1.联系当地税务部门:向主管税务机关说明情况,告知他们在23年8月认证并抵扣勾选的金额中有194.77元当时未在申报表中申报。 2.准备相关证明材料:可能需要提供认证清单、抵扣勾选的相关记录等,以证明这部分金额确实已经进行了认证和抵扣勾选。 3.修改申报表:按照税务部门的要求,修改对应所属期的增值税申报表,将未申报的194.77元添加到正确的申报栏次中。 4.重新申报:完成申报表的修改后,进行重新申报。
2024-07-11
您好, 23年6月增值税申报表销项税少填0.22元,现在要赶紧在电子税务局点【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【更正申报】,选2023年6月的增值税表,把销项税额那栏补上0.22元(比如原来填X元就改成X%2B0.22元),系统会自动算出要补的税,如果之前申报少缴了税(比如少缴0.22元),得补这笔钱和从2023年7月16日往后按每天万分之五算的滞纳金(滞纳金=0.22×0.0005×逾期天数),如果原来申报不用缴税(比如小规模季度免税)就只更正数据不用补税。 23年6月的费用发票已经在电子税务局勾选确认并填到增值税申报表进项税里了,但财务系统没做账,现在要在财务系统补做分录:借方记费用科目(比如管理费用/办公费等,金额是不含税价)和“应交税费—应交增值税(进项税额)”(金额是发票上的税额),贷方记“应付账款/银行存款”等(金额是发票总金额),比如发票不含税100元、税额13元,就借:管理费用100,借:应交税费—应交增值税(进项税额)13,贷:应付账款113,这样账上就和税务申报一致了。
2025-11-22
他当时的分录怎么做的
2023-08-02
你好 ; 你在系统里面操作过这个进项税发票吗 ? 如果没有操作过 就可以抵扣的; 除非你这个发票有问题才不让抵扣的;
2022-01-10
您好,汇算清缴的时候按照正确的填写就行了
2023-02-13
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