没事的,那个只是个提示,申报数据正确直接提交就行
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过?请确认是否申报?这个什么意思呢
印花税税源采集时提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确?,是什么意思呢?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,我印花税是开票金额+进项金额,(专票抵扣的),为什么还有这个提示
老师 申报印花说会出现这个印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
请问,公司出具审计报告,给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
不用管是吗
是的,那个仅仅是提示,申报数据正确直接提交就行