你好,充这个欠款没有影响的。
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
公司是软件公司,没有成本,然后老板就搞了很多个体工商户开成本票,做的有合同的,但我也是五月份刚入职,汇算清缴是用我的信息去更正申报了,这个跟我有关系不
你好,你是财务负责人或者是办税人吗?如果是的话,财务出了问题,你需要承担责任。
我是办税人员
财务出了问题,需要承担责任的
那我现在用别人的身份去更正申报23年度汇算清缴,那去年的事情就可以跟我没关系吧
是的,对的,是这么做的。
老师那些虚的不存在的技术服务类发票,我只要有合同就可以吧
可以的,可以这么做的。