可以的,可以这么做。
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
但是不结转成本,主营业务收入会确认,会涉及交税
你好,这个不涉及到所得税的,因为你所得税在第三季度才申报,这个属于第三季度。
其实我说错了,是六月份开错的发票,七月份才发现
那不行,你得需要账户成本,要不你的利润会增加
您的意思需要结转成本吧
你好对的 是这么做的