你好!这个3月份你计提过没
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
5月份付水电费1200元,6月收到水电费发票1200.8,多开的0.8怎么账务处理?会计分录?
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
老师,您好,现在碰到疑问,水电费5月支付,发票是6月认证的,那我五月份又要做到成本里,那我这个分录该怎么做啊,就是计提,支付,认证,这三个会计分录应该怎么做
没计提,我才刚接手过来,凭证这些都还没看见,我去软件里面看了,三月份没有关于这笔计提
你好,这样的话,你就直接借管理费用-水电费 贷银行存款
那如果后面收到发票了,又该怎么做
你好!做红字分录冲减,然后按发票重新做
如果对方开的金额和支付的金额一样,也需要冲吗?如果重新做分录还是这个数呀
你好!可以直接贴进去。如果金额没问题