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老师6月支付3月份的水电费,请问会计分录怎么做,如果收到发票后又该怎么做

2024-07-11 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 19:29

你好!这个3月份你计提过没

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快账用户4590 追问 2024-07-11 20:33

没计提,我才刚接手过来,凭证这些都还没看见,我去软件里面看了,三月份没有关于这笔计提

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:36

你好,这样的话,你就直接借管理费用-水电费 贷银行存款

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快账用户4590 追问 2024-07-11 20:43

那如果后面收到发票了,又该怎么做

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:44

你好!做红字分录冲减,然后按发票重新做

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快账用户4590 追问 2024-07-11 20:48

如果对方开的金额和支付的金额一样,也需要冲吗?如果重新做分录还是这个数呀

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:49

你好!可以直接贴进去。如果金额没问题

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你好!这个3月份你计提过没
2024-07-11
你好 借管理费用等 贷应付 借应付 收到发票时把没有票的分录 红冲  按发票入账  贷银行
2021-03-23
你好 4月支付1-3月水费,没有收到发票 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 5月收到发票 借:管理费用等科目,贷:其他应付款
2021-06-02
发票在五月份开来了吗?
2023-09-14
你好,银行付了水电费,但是发票没收到 借:预付账款,贷:银行存款 收到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款 
2021-02-03
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