你好!这个3月份你计提过没
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
5月份付水电费1200元,6月收到水电费发票1200.8,多开的0.8怎么账务处理?会计分录?
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
老师,您好,现在碰到疑问,水电费5月支付,发票是6月认证的,那我五月份又要做到成本里,那我这个分录该怎么做啊,就是计提,支付,认证,这三个会计分录应该怎么做
A公司是一般纳税人,因政策的变更,目前A公司所在地划分为保税区,因A公司的财务核算问题,目前是做不了三账分离,也不能做退税,这种情况下应该怎么处理?目前海关有一个一般纳税人试点办理
分公司成立后银行开户了,税务登记还没有做,现在要注销掉,请问需要什么手续
老师,我们公司的工程项目,将劳务分包给另一个公司,这个的话,我需要对方除了签订合同,开具发票,还需要做些什么才合规
老师建筑公司可以这么开吗
查询开票税目大类是在哪里查?
如果我的其他应付款都有2到300万,要付股东钱,不用负了,我转营业外,会不会金额太大
您好~咨询下,腾讯会议会员费,员工用于报销,目前无发票,仅有收据,可以入账吗?
老师,应交城市维护建设税的科目余额调账,调哪里去比较合适?
老师 甲公司在广州 乙公司是甲公司的代理商; 乙公司在深圳, 甲公司有个员工想买深圳的社保,工资也可以走乙公司发,但是实际做的事是甲公司的,请问劳动合同怎么做合理?
老师,因公司生产质量原因,导致甲公司订单号120损失1000元,为弥补甲公司损失,我们公司少收甲公司订单号221货款1000元,请问老师,这1000元款怎么做账,会计分录怎么做
没计提,我才刚接手过来,凭证这些都还没看见,我去软件里面看了,三月份没有关于这笔计提
你好,这样的话,你就直接借管理费用-水电费 贷银行存款
那如果后面收到发票了,又该怎么做
你好!做红字分录冲减,然后按发票重新做
如果对方开的金额和支付的金额一样,也需要冲吗?如果重新做分录还是这个数呀
你好!可以直接贴进去。如果金额没问题