你好!这个3月份你计提过没
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
没计提,我才刚接手过来,凭证这些都还没看见,我去软件里面看了,三月份没有关于这笔计提
你好,这样的话,你就直接借管理费用-水电费 贷银行存款
那如果后面收到发票了,又该怎么做
你好!做红字分录冲减,然后按发票重新做
如果对方开的金额和支付的金额一样,也需要冲吗?如果重新做分录还是这个数呀
你好!可以直接贴进去。如果金额没问题