发票在五月份开来了吗?

老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
老师,您好,现在碰到疑问,水电费5月支付,发票是6月认证的,那我五月份又要做到成本里,那我这个分录该怎么做啊,就是计提,支付,认证,这三个会计分录应该怎么做
嗯,5月开回来了
借管理费用或制造费用,应交税费待认证 贷银行存款, 六月份 借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。