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老师,您好,现在碰到疑问,水电费5月支付,发票是6月认证的,那我五月份又要做到成本里,那我这个分录该怎么做啊,就是计提,支付,认证,这三个会计分录应该怎么做

2023-09-14 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 13:59

发票在五月份开来了吗?

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快账用户3495 追问 2023-09-14 13:59

嗯,5月开回来了

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齐红老师 解答 2023-09-14 14:04

借管理费用或制造费用,应交税费待认证 贷银行存款, 六月份 借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证。

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快账用户3495 追问 2023-09-14 14:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-14 14:08

不用客气,工作愉快。

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2023-09-14
同学你好 这直接冲就可以了 借费用科目 借jinx贷预付账款
2023-08-01
您好, 认证的时候做账了吗
2023-08-01
你好,这个做3月账,只需要计提3月房租和水电费,借制造费用 租金,水电费,贷其他应付款,
2021-04-06
你好,你这过程确认了就改不了了
2019-10-10
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