您好,这个一开始是预收,后期是收入,是对的

老师您好,帮我看看咨询有限公司这样分录对不对?
老师麻烦帮我看看我这笔3885.37这样做分录对?没有认证的
老师,你帮我看看这两个分录这样写对不
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事业单位从2019年开始计提折旧,调入的固定资产如何计提折旧
老师,职工福利费不能量化到个人,我做账的时候借:应付职工薪酬-福利费 100贷:现金100,借:管理费用福利费100 贷:应付职工薪酬福利费100,然后个税系统里边不用记这100元,那账上和个税系统里边的数就不一样了吧,报所得税的时候工资怎么申报呢
老师你好,我们公司有一个股东是居委会。如果公司盈利了,分红给居委会,居委会需不需要缴纳税款
董孝彬老师,快手你知道在哪里导7天、10天内要发的货数据吗?
老师你好,昨天批量开发票的时候,有一张发票客户说系统里查不到,但是我自己能查到,今天把昨天开的发票红冲后,客户却能查到,已经重新手动开了发票,请问有老师遇到过这个情况吗?会是什么原因
月初只有原材料一个总数,没有明细,月底盘点该怎么结转成本
新开的公司暂时不经营,公户没有开,没有在税务系统报到账户,收到短信提示让12.31日之前去税务系统里面报告账号信息,会罚款吗,一定要开公户吗
老师,有没有新旧增值税对比分析表分享?
零基础到完全胜任会计,最快需要多久?全力以赴的学习初级和实操?
你好!我们是一般纳税人,可以开增值税13个点专用发票吗
对的,之前收到一个定金,做的借银行存款,贷预收账款,交付的时候把那1000做在借方,把预收冲平
对,因为预收,说白了就是收到钱,没有做收入的时候,一个暂时的科目