您好,数电发票是红字确认单 第一种情况: 销售方开具数字化电子发票后,受票方未做用途确认及入账确认的,开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后,全额开具红字数字化电子发票,无需购买方确认。 操作流程如下: 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】,进入新增红字发票确认信息界面,录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项,点击【选择】 4、点击【提交】,提示确认单提交成功 第二种情况: 受票方已进行用途确认及入账确认的,开票方受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字数字化电子发票。操作流程基本同上。
填开了红字增值税专用发票信息表怎么开红字发票
开具红字增值税专用发票信息表后要上传后才能开红字发票吗
开具增值税专用发票,什么时候开具负数发票,什么时候填写红字专用发票信息表来填开红字专用发票
开具电子增值税专用发票,跨越了,购买方已经开具了红字信息,请问红字信息开出来了,接下来怎么开红字电子专用发票
汽车店开具机动车类增值税专用发票后,次月车辆退回来,发票是开红字信息表再根据红字信息表开具负数增值税专用发票吗
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
季税怎么申报?
您好,我的待办里,点进去就是报表,负债表和利润表照抄就可以啦
老师 不会,可以给我指导一下吗
您好,您进电子税务局,打开报表我们起填