我公司账务处理是借:银行存款 贷:预收账款

老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
请问一下,预收其他公司的货款,还没有执行合同,可以确认收入吗?我做账,借银行存款贷记合同负债可以吗?还是借银行存款贷记预收账款还是借银行存款贷记应收账款?哪个对?
我们买客户的一个东西,怎么做账?是“借:应收账款(贷方负数)贷:银行存款”还是“借:预收账款(贷方负数)贷:银行存款”
老师,公司收货款$70000,未到公司美金账户,中国银行在境外结汇后到账人民币账户。回单显示付款人:中国银行,收款人:公司;账务处理:借:银行存款 贷:应收账款 吗?还是借银行存款 贷应收账款 后再结汇借:银行存款 营业外收入-汇兑收益 贷:银行存款?对公明细:美金账户无显示,人民币账户上有来自中行的收款
对公收到货款,分录怎么做呢?是借银行存款贷预收账款,还是借银行存款贷应收账款?
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
电子税务局可以作废已开的发票吗?还是开蓝字负数或者红字发票?
老师,你好我们汇算清缴出现一个问题A105080表中第二行(一)房屋、建筑屋资产原值为0,与房产税税计税依据合计数300000不符,我们是租的厂房,地方税务让我们核的房产税,那我们的房租、建筑物的资产原值不应该为0吗?
请问一般纳税人服务的收入,在增值税报表填第几行?
销售取消了,已经开具的专票,对方没认证抵扣增值税。销售方是需要开红字发票的吧。可以作废发票或者开蓝子负数发票吗
老师,目前是一个股东注册资本100万,实缴资本162.45万,转让15%股权给公司股东,作价1元,然后再增资到200万,公司股东再打投资款100万,持股比例有85%降到50%;再股权转让,再次增资,再次降低持股比例。这样操作是否合理,是什么样操作逻辑
老师,合伙企业股权转让,转让另一个股东,注册资本1000万,当时全部实缴,会涉及哪些
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理