您好,这都是资产科目咱想调整一个科目里么,把另一个科目借方负就可以了

预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
其他应收款贷方余额310000元,其他应付款借方余额310000元,同一家公司如何调账(会的回答,不要让我调错了)
同一家公司,预付账款借方余额和其他应收的借方余额怎么调账?
同一家公司其他应收款的借方余额和预付账款的借方余额如何调账?
其他应付款的借方余额调到其他应收款的借方余额吗
您好老师,民非固定资产折旧部分怎么走账
请问考勤表和劳动合同要财务保管吗?
老师,单位有个员工受伤了,社保工伤保险科赔付的工伤保险,员工给我出个收款收据,摘要应该怎么写?收到某某公司的工伤赔偿款?
老师:本月合计余额和本年累计余额一样吗
老师好!11月出口没开销售发票和进项发票,12月开,是不是11月增值税申报未开票收入,进项不填,申报12月份时候负数冲减未开票收入?免抵扣进项票那里怎么填,首单是等税局稽核通过了再填还是可以先填…以上有没有更好的办法。
什么情况的投资列在其他权益性投资呢?
老师,七-9月计提摊销费用多计提了5万,十月怎样出这个计提摊销呢?
老师,公司为客户定制开发软件,公司不形成软著,后期客户用收服务费,开发支出可以加计扣除吗
@董老师 有问题咨询!
员工离职后2个月后,生病了,老板想发放困难 补助,这笔支出如何出什么分录,要申报工资薪金吗,可税前扣除吗?
分录写一下
您好,好的, 都在借方 借:其他应收款(正) 借:预付账款 (负)
这两个科目都表示对方欠我们公司钱吗?
您好,是的,这是我们的资产,人家欠我们的钱