如果您采用权责发生制,6 月份发生的销售业务,尽管当时没有收到款项,收入也应在 6 月份确认。7 月份收到款项时,冲减应收账款。 如果您采用收付实现制,那么这笔款项在 7 月份收到时,才确认收入计入 7 月份。

您好老师!我公司是小规模纳税人,今年6月份开了材料成本发票,但是6月没开销售发票,只是收了预收款,要到7月开销售发票,那6月份需要做收入吗,还是到7月份成本和收入一起做帐呢?
老师好,我公司有一笔出口业务,6月有一笔预付款到账,7月份发货,7月份回尾款,并开具了销售发票,请问6月到账的款换算时用几月的汇率?
老师,我6月份开了发票但是7月份收到款,请问各应该怎么入账?
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
请问老师:单位出售厂房,6月份签署的合同和收取的定金,给对方开封发票是7月份,收余款也是7月份,那么这个固定资产计提折旧月份是截止到6月份还是7月份?
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
我们是小企业做饮料公司 应当使用权责还是收付呢 老师
我目前是出纳岗位 我只是想知道我应该把这次钱放到6月还是7月去合算呢
公司一般都是权责发生制 你是出纳,哪个月收到钱,你就记在哪个月