1号截止到7月份就可以的,你们办理过户是几月份是7月份吗。

老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师 请问 我有固定资产出售,5月入固62831.86元,6月已折旧1期 在7月份的时候需要销售出去,但对方要求是按3 3 4的比例开票给他 就是7月份开票26042.1 8月份开票26042.1 9月开票34722.8元, 这样开票给对方。请问我7月份做固定资产清理该怎样清理啊?好像不能清理0.3套固定资产啊
老师 请问一下我这个固定资产减少 怎么出凭证哦?5月入固62831.86元;6月已折旧1期 在7月份的时候销售出去, 可是对方要求按3 3 4的比例开票 也就是7月份开票26042.1元 8月份开票26042.1元 9月份开票34722.8元。这样开票出去,我7月份减固也不能减0.3套,如果按未开票收入先挂的话又要交税 增值税 所得税 如果到9月份开票完了一次性减固的话 那我7月8月又怎么做凭证呢?
固定资产23年1月份开的发票有错但是已经入账计提折旧了,7月份把前面开的发票作废重新开了,开的单位发生改变金额也发生改变了,请问老师这个怎么处理!
请问老师:单位出售厂房,6月份签署的合同和收取的定金,给对方开封发票是7月份,收余款也是7月份,那么这个固定资产计提折旧月份是截止到6月份还是7月份?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
过户也是7月份
你好,那在折旧到7月份的。
请问老师,那今年的房产税怎么算?公式是什么?
你自己使用期间,按照房屋原值乘以70%乘以1.2%。这个是一年的,你算一下你一共用了多长时间就行。
好的,那所得税公式呢
先看你的利润表就可以了,你做了固定资产处理之后
是(卖价不含税的收入减去净值)乘以0.05吗
行为类企业的是的,但是你得综合起你企业的所有的业务,不光看这一个。