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请问出口企业申报表里的增值税免抵税额是怎么来的?

2024-07-12 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 22:32

你好!出口企业申报表里的增值税免抵税额计算公式是**免抵税额 = 免抵退税额 - 应退税额**。 这个公式中的“免抵退税额”指的是企业在出口时根据规定可以享受的退税总额,而“应退税额”是指实际已经退还或应退还给企业的税款金额。免抵税额的具体计算方法较为复杂,涉及到多个因素,包括出口货物离岸价、出口货物退税率、免抵退税不得免征和抵扣税额等。这些因素共同决定了企业最终能够获得的税收优惠额度。

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快账用户6564 追问 2024-07-13 00:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-13 07:08

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你好!出口企业申报表里的增值税免抵税额计算公式是**免抵税额 = 免抵退税额 - 应退税额**。 这个公式中的“免抵退税额”指的是企业在出口时根据规定可以享受的退税总额,而“应退税额”是指实际已经退还或应退还给企业的税款金额。免抵税额的具体计算方法较为复杂,涉及到多个因素,包括出口货物离岸价、出口货物退税率、免抵退税不得免征和抵扣税额等。这些因素共同决定了企业最终能够获得的税收优惠额度。
2024-07-12
同学 增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出? --- 这个在当月的免抵退税金额体现。
2022-08-08
同学你好 你确定你本月是留底税额15377.51 然后附加税的金额是2515.24吗
2024-05-07
你这个金额不一致呀 一个是16万 一个是零
2022-11-04
生产企业出口申报退税,是要在金三申报系统B06表免抵退税里填出口销售额
2021-06-01
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