同学你好,借,银行存款,贷,预收账款 或其他科目 就行。

我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,我没明白一个问题,我们是卖网约车的,客户都是挂靠我们公司,那我们怎么没有收客户的钱,怎么没开发票给客户,难道他们没买我们的车吗?我看他们也交了首付款呀?
老师,问个问题,就是我们都没往外开发票,这个贷款钱就打到,我们公户上了,这个怎么做账,比如一个客户的十万块钱贷款钱,我们是卖网约车的汽车
老师,问个问题,就是我们都没往外开发票,这个贷款钱就打到,我们公户上了,这个怎么做账,比如一个客户的十万块钱贷款钱,我们是卖网约车的汽车
老师,请教你个问题哈,我们公司是卖汽车的,我们卖给客户车,客户没钱,我们给客户介绍办理分期贷款,金融机构给我们贷款返佣,比如贷款返佣1000元,业务员再谈,这个算是抵车款1000元,那我们给客户开机动车票需要开含这个1000元吗
老师你好,我们是电梯安装及维修公司,我们公司帮A物业公司开发票,因是动用的大修基金所以是街道社区支付;请问这样怎么做账务处理呀?
独立核算的分公司准备做税务注销,未分配利润是21万,利润分配怎么处理
淘宝客户2024年购买的。现在2026年可以申请开发票吗?平台的已经是超时的。现在私下找我们开发票
老师,民营学校收到一次性扩岗补助,使用的科目叫什么
老师,宴请政府部门的餐费,管理费用,二级科目 写什么好呢
老师,在2025年12月里有一笔成本还没有核算,可以放在2026年1月份的成本核算里面来核算吗?
你好,老师,我这边1月份增加了一个赡养老人,非独生子女1500元。还可以加一个老人,两个老人抵扣3000这样可以吗。还是只能抵扣1500
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师应交所得税有余额,以前他们做账留下的余额!是什么原因,按理没有余额对不对,如果查不到,这笔怎么调平,让账好看些?
老师,抖音有个问题,下单2月22号,发货也是22号,为什么平台就显示已完成了,款也结到账了。这是为什么?这个单子有什么特别吗?
老师个人所得税 汇算是公司给员工汇算吗
老师我没懂急啊
是怎么样的销售模式?
我也不懂呀
先做预收账款,等后面具体处理再调正。
可以先怎么样子做 把税报了 后面再调整 可以吗
目前只收到款,没别的业务。
什么意思 您说的啥意思 没有听懂呢
就提供的信息来说,收到款就是预收款,其他的业务要有情况描述才能做,你的销售模式不知道。要知道业务流程才会有相应账务处理的呢。