您好,这个的话是需要开票的
老师,我们是典当行的,上个月有个客户当车1万块钱,这个月到期了没有能力赎回,我们把客户的车辆卖了价格是9000亏了1000块钱我们这个要开发票吗?
老师,我们公司是典当行,客户押的车还不上钱,我们就把车卖了。比如欠8万,卖了6万。这个算是我们跟买车的债权转让还是客户卖车还债,对税务哪种说法更合适呀?
老师,问个问题,就是我们都没往外开发票,这个贷款钱就打到,我们公户上了,这个怎么做账,比如一个客户的十万块钱贷款钱,我们是卖网约车的汽车
老师,问个问题,就是我们都没往外开发票,这个贷款钱就打到,我们公户上了,这个怎么做账,比如一个客户的十万块钱贷款钱,我们是卖网约车的汽车
请问老师,我们是汽车4s店我们卖的一台车子,客户使用了半年以后,发现车子质量问题来维权要求换车,那我们相当是把旧车收回然后把新车重新卖给他,那旧车收回来购置税保险都要我们公司承担,卖二手车价格又卖不起来,这样我们产生一个营业外支出了。这部分的支出可以税前抵扣吗?问题2是我们代收客户的二手车,由于时间没有把控价格又降了,导致卖的时候又亏损,这个可以税前抵扣吗?
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
老师,是开多少钱的发票吗?是开车辆费?还是服务费?
这个的话,是开服务费的
好的,老师那我这样做账务处理对吗?卖车时借银行存款 贷其他业务收入 贷未交增值税 借其他业务成本,贷应收账款,因为当车时候我是做,应收账款,贷银行存款的,老师您看看对吗?
嗯对,这个是没错的,这个分录