你好当时这个钱支付了是吗

老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
2020年的虚开发票进项税额转出,补交增值税附加税,税务局同意现在不补交所得税, 应该怎样做账?小企业会计准则
2021年的进项税转出,税局同意用现在的进项抵扣进项税额转出部分,进项税额转出10万,现在进项5万,交增值税5万,对应的成本怎样入账
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
当时没支付完,应付账款有余额
借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出50万 借 管理费怒 应交税费、应交增值税进项30万 贷,银行存款 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税20万。
借应交税费未交增值税20万, 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,企业所得税 借应交税费、企业所得税贷、银行
当时没支付完,你的第一个分录的意思是,全部红冲吗?这样账不平,银行存款钱回不来,当时就是买的票
你好,我这上面这个是全部红冲了, 这个虚开发票的,你们还全额支付了吗?应该是只支付了他的税点吧?
比如发票是100万,你们不可能全部支付100万的,只支付他承担的税点
我们就是发票100,打算支付100的,实际支付了90多,还一点没支付完
借以前年度损益调整, 贷应付账款 收不回来的,应付账款有余额的作。
余额就一直存在了,现在勾选用于抵扣的进项不含税部分就直接入当期
你好,余额一直在是什么意思?哪个余额?
我没明白,是先全部红冲,然后再红冲应付账款有余额的吗?那支付的银行存款怎么办,钱回不来。老师,还能怎样联系你,我这样表达可能不清楚
你好,借应付账款100 贷以前年度损益调整应交税费 借以前年度损益调整 贷应付账款90,哪一个对不起来?
这样我看了下,调整完,之前应付有多少余额,现在还是有多少余额
你去看一下你的应付账款的余额是不是10万?如果是余额10万在贷方的话,借方100,贷方100,怎么会能有余额?哪里有余额?
是的,明白了老师,我现在勾选的进项不含税部分就直接入当期吗,这样当期的利润很低
那你勾选的这个发票属于什么业务的?
也是成本部分
对应的收入做了吗?没有的话不要做成本。
如果是购买商品的话,做库存商品。
现在勾选的进项是为了抵扣进项税额转出的,是经营车辆加油的发票,我是直接入成本了,这样当期的利润很低,负几百万,然后补交所得税10万,我是纳税调增。比如勾选进项不含税500万,当期的利润是-500,纳税调增510万,补所得税10万,这样对吗?这样资产负债表未分配利润也是负几百万。还有进项税额转出是不是在报表上一直显示有余额?这是最后一次追问了,麻烦老师了,再次提问怎样再联系你
第一个,你没有对应的收入,你不用做成本,借劳务成本,应交税费,应交增值税,进项贷,银行存款,这样做是不是也可以?是不是不影响你的利润了? 第二个补企业所得税,你税务局怎么跟你说的,是直接缴纳还是需要申报? 3进项、销项和进项转出可以分别结转到,转出未交增值税没有余额的 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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