你好当时这个钱支付了是吗
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
2020年的虚开发票进项税额转出,补交增值税附加税,税务局同意现在不补交所得税, 应该怎样做账?小企业会计准则
2021年的进项税转出,税局同意用现在的进项抵扣进项税额转出部分,进项税额转出10万,现在进项5万,交增值税5万,对应的成本怎样入账
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
代扣职工电费怎么做账?其他应收-电费 贷银行存款计提工资的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收电费? 如果是给其他公司代发工资又怎么做账?
本月银行存款报销了办公费,油费,餐费,本月无法取得发票,几个月后取得发票,本月会计怎么做,几个月后收到发票怎么做分录
国有企业利润上交的制度吗?是以哪个口径呢
制造业同时还是跨境电商,首单退税需要准备什么资料!深圳企业
老师,画红笔的地方说的是什么意思,可以举个例子吗
民间非营利组织算不算中小企业
生产企业试生产,投入原材料不多,试产出1吨多产成品,自己检测达标,等客户回复。试生产能计入研发费用么?产成品怎么记账
@董孝彬老师,啥意思?没懂,别的老师别回答?
当时没支付完,应付账款有余额
借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出50万 借 管理费怒 应交税费、应交增值税进项30万 贷,银行存款 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税20万。
借应交税费未交增值税20万, 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,企业所得税 借应交税费、企业所得税贷、银行
当时没支付完,你的第一个分录的意思是,全部红冲吗?这样账不平,银行存款钱回不来,当时就是买的票
你好,我这上面这个是全部红冲了, 这个虚开发票的,你们还全额支付了吗?应该是只支付了他的税点吧?
比如发票是100万,你们不可能全部支付100万的,只支付他承担的税点
我们就是发票100,打算支付100的,实际支付了90多,还一点没支付完
借以前年度损益调整, 贷应付账款 收不回来的,应付账款有余额的作。
余额就一直存在了,现在勾选用于抵扣的进项不含税部分就直接入当期
你好,余额一直在是什么意思?哪个余额?
我没明白,是先全部红冲,然后再红冲应付账款有余额的吗?那支付的银行存款怎么办,钱回不来。老师,还能怎样联系你,我这样表达可能不清楚
你好,借应付账款100 贷以前年度损益调整应交税费 借以前年度损益调整 贷应付账款90,哪一个对不起来?
这样我看了下,调整完,之前应付有多少余额,现在还是有多少余额
你去看一下你的应付账款的余额是不是10万?如果是余额10万在贷方的话,借方100,贷方100,怎么会能有余额?哪里有余额?
是的,明白了老师,我现在勾选的进项不含税部分就直接入当期吗,这样当期的利润很低
那你勾选的这个发票属于什么业务的?
也是成本部分
对应的收入做了吗?没有的话不要做成本。
如果是购买商品的话,做库存商品。
现在勾选的进项是为了抵扣进项税额转出的,是经营车辆加油的发票,我是直接入成本了,这样当期的利润很低,负几百万,然后补交所得税10万,我是纳税调增。比如勾选进项不含税500万,当期的利润是-500,纳税调增510万,补所得税10万,这样对吗?这样资产负债表未分配利润也是负几百万。还有进项税额转出是不是在报表上一直显示有余额?这是最后一次追问了,麻烦老师了,再次提问怎样再联系你
第一个,你没有对应的收入,你不用做成本,借劳务成本,应交税费,应交增值税,进项贷,银行存款,这样做是不是也可以?是不是不影响你的利润了? 第二个补企业所得税,你税务局怎么跟你说的,是直接缴纳还是需要申报? 3进项、销项和进项转出可以分别结转到,转出未交增值税没有余额的 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
如果不能追问了 你重新提问 备注下找我 我再给你回复。