您好,对,这个是可以私户转的,这个能

公司外派员工的社保公积金由代缴机构在外地缴纳,然后代缴机构给我们开发票,这部分社保公积金入账跟员工缴纳社保公积金一样的做法吗?然后在现金流量表上归集为成本还是员工薪资。
老师,我们公司在外地雇佣了两个职员,但是他们想留在当地交社保,所以我们公司找了一个中介代理机构,请这个中介公司帮忙代缴社保和代发薪,中介公司收取中间服务费。请问这种情况,我们公司应该怎么做账呀,可以记成职工薪酬么~
老师,公司在上海的,员工在异地办公的要求我们在当地帮他缴纳社保,然后我们找了第三方机构的,他们缴纳社保会给我们开人力资源服务费的发票,那这种我们要怎么入账啊?这个和普通做工资的分录还一样吗?
老师,我们单位的主办单位有一部分员工的工资跟社保是我们单位转给他们,他们通过税务系统上交社保费用。但是他们给我们反馈回来的社保单是他们的单位名,能入我们的账吗?如果不能的话,出资单位需要给我们开什么发票?
老师:上午好!我们公司有一位员工,他的社保一直都在其他 地区买,我们公司一直没有给他买,但是每个月都有发对应社保补助,这样合理不? 还是说一定要帮他交,员工的意思是能不交就不交,他在外地已经买了其他社保
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
那我们公户转没有问题吧,之前有个员工是公户转的
对的,这个是没有问题的
为啥这个可以公转私转都行啊,是什么原理呢老师
因为这个本身就是为了员工购买社保的,所以对私户的话这个很正常
我的理解就是我们给员工买社保,我们应该是公账打出去,对方给我们开票,这样我们就能做账抵扣成本,现在他们让我私账打给他们私账,那么他们算不算偷逃税啊
这个不算偷税漏税,因为这个的话,我们也没有获得任何好处,从其中
主要是我们没有从中间获得任何好处
但是他们收我们代理费,一个人100块,那这个社保的费用抵扣问题,是我们抵扣还是他们抵扣呢,他们公司买的,扣的他们公司账上的钱,但是实际是我们私账付的,我们以什么名义入账呢,是转账记录吗
对,如果这样的话,咱们这边,除了回单,其他也没啥能入账的
那我们是能做抵扣的吗,我想他们代理那边不收代理费的话,应该是要申报个税然后抵扣的吧,我们这边就不能做了是吗
对,如果那样的话,你们是不能做的
好的,那是不是他们收代理费,给我们开票了,我们就能抵扣了,之前他们是有给我们开代理费的发票和社保缴纳的发票一起都开了,那这样的情况我们是申报个税和抵扣了是吗
嗯对,就是这个意思的,理解的对