你好,同学,你要上传图片才看到数据
老师,今年5月的资产负债表,未分配利润,期末余额是-10万多,年初余额是5万多;利润表净利润是-16万多,6月和7月的账还没有做,然后在7月份分红了40万,这个情况看我5月未分配利润能看出什么问题吗?
老师,您好。请问财务费用结转到本年利润的时候,正好当月至发生了利息收入,当时记账是借利息收入(红字)借银行存款(蓝字),现在结转到本年利润的分录怎样做?本期发生额是不是为0呢?请老师看看试算平衡中财务费用本期发生额那一项怎样填写?谢谢。
老师好! 1.请问会计做账的话,每年的1-11月做到结转损益就可以了吗? 2.12月的话再用本年利润和利润分配—未分配利润吗科目吗? 3.年末利润分配—未分配利润贷方有余额是什么意思?;本年利润年末借方有余额是说明亏损了吗?
老师您好,1.本年利润是每月月末结转还是年末结转,还是都可以?2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目,明细上还设个本年利润科目吗?3.是否还要设个未分配利润?4.如果本月本年利润借方余额,如何做利润分配的分录?5.如果不是每月结转利润,是不是该怎么办就怎么办?
发现22年的会计做错,我是22年7月才接回来做的,没有以前年度损益调整,我冲这分录以前年度损益调整用利润分配-未分配利润代替,然后做正确分录在23年4月按照正常入账,会有什么影响吗?改正的分录是第二个截图,麻烦老师看看
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
老师,发上去了
未分配利润期末数=上期余额贷方+本期发生额贷方-本期发生额借方 推出本期发生额=期末余额-期初余额=1351296.79 注意期初为贷方说明盈利,借方说明亏损, 你的期末贷方说明期初盈利,并且本期增加了利润所以你的期末利润增长
未分配利润期末数=上期余额贷方+本期发生额贷方-本期发生额借方 推出本期发生额=期末余额-期初余额=1351296.79 注意期初为贷方说明盈利,借方说明亏损, 你的期初贷方说明期初盈利,并且本期增加了利润所以你的期末利润大于期初,利润增长