同学你好,是年末从本年利润结转到利润分配-未分配利润科目哈
12月本年利润科目期末借方余额3141.51,这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-未分配利润3141.51,贷本年利润3141.51?可为什么这样做完分录月末结账还是提示本年利润科目有余额?
每个月月末需不需将最后的利润分配的科目余额转入未分配利润?还是只需要每个年度的年末结转就好了?
将本年利润科目转到利润分配-未分配利润科目,请问每个月都要结转吗,还是只需要年末才转
老师您好,1.本年利润是每月月末结转还是年末结转,还是都可以?2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目,明细上还设个本年利润科目吗?3.是否还要设个未分配利润?4.如果本月本年利润借方余额,如何做利润分配的分录?5.如果不是每月结转利润,是不是该怎么办就怎么办?
老师,结转本年利润,借利润分配-未分配利润,贷本年利润,这笔业务每个月都要进行做吗?还是每年年末一次?
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
老师您好,每月末是否要把相关费用结转到本年利润
老师您好,本年第一个月生产时,维修更换好多有关生产设备零部件。车间设备的维修及配件金额如果属于生产成本,那他的金额大于销售主营业务收入时的金额,生产成本如何计算?或则是说该如何处理账务?
一般企业都是用的账结法,每月需要把相关费用结转到本年利润
老师您好,什么是账结法?就是车间设备维修及更换配件的金额如果都归纳到制造费用到生产成本再结转到库存商品,本月库存商品金额大于本月主营业务收入该如何结账?
对于第二个新的问题,需要去重新提问一下哈,不好意思哈。