暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
老师,我们公司这个月付了一笔货架的预付款,对方已经开发票过来了,但是货还没到公司。我是不是不能做费用,要先做预付账款?
老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
已经付款且已经到货的原材料,但是发票未开怎么做分录
老师您好,公司购买的原材料已经入库,全部货款已付,但是没收到发票,这个月账上的原材料又不够,针对这个已付款货已到,票未到的情况怎么做账
购买原材料,1.货到,发票未到,未付款。 2.货到,发票未到,款已付, 3.货未到,发票未到,已付款 这3种情况分别怎么做分录,老师帮我详细写下
请问我公司属于小微型企业,但是截止到6月份利润超了300万,是不是6月份预交企业所得税的时候就不能享受优惠政策了,就按25%计算税金。
老师,请问公共费用是按什么逻辑给各个平台分摊的呢?因为有一些平台是薄利多销的,销售额高利润低。单纯用销售额好像不太合适
已经抵扣的进项税转出,如何做分录老师好,问下卖固定资产二手车,如何做分录
老师,税务已经注销,银行账户的钱可以直接转出来吗?
老师,我想问一下,我们以前合作的供货商,我们给付款了,但是对方一直没给我们开发票 ,好几年了,现在不合作了,也联系不是对方了, 这个我往来账面还有余额,我该怎么处理呢
老师:甲方要求项目人员购买的意外保险需达100万,我们在2家保险公司的,甲方不同意,我们只能退了重新购买,2家保险公司都只退部分,已经使用的月份不退了。请问退回部分如果她们不开红字发票我怎么做账?
总机构和总机构的独立生产经营部门是什么关系,感觉一样的 就是所谓的总公司,但是好像这样理解不对
老师,员工出差属于什么费用。可以税前扣除吗?
老师,因为现在都是数电电子发票,请问之前用来开税票的电脑我们可以将系统升级用来给员工办公吗?谢谢!
有的员工自己车加油,然后让加油站给开票,发票抬头是公司,财务在每个月勾选进项的时候总会有几张加油票在里面,不报销,还不能勾选,一个月一个月的积累了好几张,这种有没有什么办法杜绝一下
那我应该先做支付货款,在做暂估入库?
老师,我不大明白 ,我暂估入库后,用估算值生产,等反冲完,在按照正确的发票入库,那之前已到的材料也就直接消耗掉了吗
暂估的原材料正常领用转生产成本