
请问老师,小规模纳税人开票税率减按1%,季度销售超45万了。 申报纳税时候,是按照3%计提,然后再做一个增值税减免的分录?还是在业务发生的时候直接按照1%的税率计提呢? 平常开票是1%税率
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
老师,小规模的销售发票第一季度开了含税289000.元,开的是1%,税率,申报的时候直接如图这样申报还是需要填减免税申报表?
老师好,小规模纳税人,开了两张发票,税额分别是37.72元和97.13元,这个交不了税的,小规模季度不是有优惠吗?减免税款的会计科目是什么呢? 谢谢
老师好,小规模纳税人,开了两张发票,税额分别是37.72元和97.13元,这个交不了税的,小规模季度不是有优惠吗?减免税款的会计科目是什么呢? 谢谢