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请问老师,小规模纳税人开票税率减按1%,季度销售超45万了。 申报纳税时候,是按照3%计提,然后再做一个增值税减免的分录?还是在业务发生的时候直接按照1%的税率计提呢? 平常开票是1%税率

2022-01-02 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 08:20

发生业务直接安1%的做就可以

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快账用户1529 追问 2022-01-02 08:38

那么减免的2%的那块,是按1%算出来的不含税收入×2%吗

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齐红老师 解答 2022-01-02 08:41

你好 对的 是这么做的

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快账用户1529 追问 2022-01-02 08:43

报税的时候,申报表那里不含税金额怎么算?按照1%的税率计算吗?

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齐红老师 解答 2022-01-02 08:43

是的 按你账上的不含税的销售额

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快账用户1529 追问 2022-01-02 08:57

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-02 08:57

不用客气 元旦快乐

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相关问题讨论
发生业务直接安1%的做就可以
2022-01-02
你好,按照百分之一来做就可以的。
2021-11-05
你好 ;  你做账 按你开票1%来做账的;   申报直接报10栏次 里面减免   
2022-01-06
你好,是直接按1计提
2020-10-29
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
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