借库存商品贷银行存款, 借管理费用福利费或者是业务活动成本福利费, 贷应付职工福利费 借应付福利费 贷库存商品。
我公司是劳务公司,在这段时间承接了一个劳务项目,派了两个人去干活,因项目款还没批下来,派出的这两个人6至8月都没有发工资,只是买了社保,要到项目款拨下来扣回个人部分再发回工资给他们,那么我在申报个税时按零申报,请问一下在做工资表时是怎么样做这两人的工资,是不是也是按0?
去年取得了一笔收入,请问下对方那时候转钱过来了,没让我们提供发票,现在让我们补发票给他,要怎么做帐 民间非盈利组织的
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
你好,我们公司是非盈利的社会组织,但是23年4季度和24年1季度收到了组织内会员的会费,我做的其他业务收入嘛!但是老板一直没有给我相应筹办活动的发票,导致要交所得税,请问:1、我做其他业务收入对吗?2、在没有进票的情况下怎么合理避税。
领导拿过来一些购物卡超市开的购物卡的发票,让如公司的账了,这些卡不是发给员工当福利,而是老板出去跑关系送礼用的,让我入账了,在他们的印象里只要有发票就可以用来当公司的成本票,所以老板给了票,我怎么做账啊,根据是啥?做到啥课目录?涉及到个税不?涉及的话该怎么操作,还有老板给自己家买的家电也让我入公司的账呢?怎么入啊
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,我们是因项目买的物资要算进去成本里面去的,现在是东西买,他们还没有发完,这个怎么办呢,但是我们资金要结算了
没发放的还在库存商品里面挂着就行。
老师那我购买物品的活动支出已经花出去了,那这样我们东西还没有发完这个怎么做成本,能不能算进去成本?
不可以,没有使用完的做不了。
老师,我买了东西直接借业务活动成本,贷银行存款可以吗
好,直接使用了的可以。
老师,我们钱都支出了,然后没有发放完,这样怎么办,不能算成本的话
好,那你对应的收入做了吗?
老师我没明白你说的什么意思,就是我们需要买5万物资发给那些对象,5万我买了,但是发的话只发了一部分,如果不能计入成本的话这个钱我不懂怎么做,我现在是借成本贷银行存款这样,可是物品还没有发完
不是想做成本吗?吗?你对应的收入是什么?
老师是这样,我们就是做这个项目吗?他已经把收入给我们了,然后呢,我要买物资发下去,他们发给受益对象那些人,但是我买了,然后项目要结束了,可是发不完可能还要再发一段时间才能发完,但是我想把我买的物资全部列进来做成本,我本来是做那个业务活动成本贷银行存款,然后他们签收的表都有留着了。这样可以吗
可以的,但是你现在就是账实不符。