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请问2023年 借固定资产10000.贷银行存款10000借管理费用500。贷累计折旧500,小规模纳税人2024年,想把之前的固定资产入账管理费,怎么做凭证红冲

2024-07-14 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 12:06

借利润分配未分配利润贷固定资产1万, 借累计折旧贷利润分配未分配利润500。

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快账用户5485 追问 2024-07-14 12:10

请问可以合并冲销吗,借未分配利润9500。借累计折旧500。发个固定资产10000

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快账用户5485 追问 2024-07-14 12:13

请问可以合并冲销吗,借未分配利润9500。借累计折旧500。贷固定资产10000

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齐红老师 解答 2024-07-14 12:14

可以的,可以这么做的。

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快账用户5485 追问 2024-07-14 12:14

这个摘要怎么写

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齐红老师 解答 2024-07-14 12:16

调整固定资产和折旧。

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快账用户5485 追问 2024-07-14 12:30

这样更改之后申报财务报表,资产负债表未分配利润期初➕利润表未分配利润不等于期末,怎么办

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齐红老师 解答 2024-07-14 12:36

你会忽略提交就可以了。只要做了以前年度损益调整或者利润分配,未分配利润都会影响。

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快账用户5485 追问 2024-07-14 12:36

会有什么纳税风险吗

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齐红老师 解答 2024-07-14 12:37

你好,这个没有风险的。

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借利润分配未分配利润贷固定资产1万, 借累计折旧贷利润分配未分配利润500。
2024-07-14
借:固定资产500 贷:银存500 借:管理费用 500/折旧年限 贷:累计折旧500/折旧年限
2024-05-29
你好 折足了 你们这个固定资产还会用吗? 会变卖处理吗
2021-03-01
你好; 怎么错误 了; 你这个是跨年了没有 ; 你是什么准则的 
2023-03-28
学员你好,卖车时,要计入资产处置损益的
2023-08-31
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