您好,年度补交才好哇,首先是 我们晚交所得税,另外不会有退税,汇缴时退所得税的风险很大的,容易被查账

老师,请教几个问题, 1、如果小微企业年应纳税所得额本来是300万元,可是汇算清缴时调增了,超过了300万元,还能按小微企业的优惠交税吗? 2、税务预警的企业所得税税负率小微企业的话是指优惠后的税负率,还是优惠前的税负率, 3、如果有以前年度亏损的话,是弥补以前年度亏损后实际交税的税负率,还是未弥补前的税负率? 4、企业所得税税负率是不是实际交税金额/主营业务收入×100%?
老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,2022年的相关财务数据为:(1)全年取得产品销售收入总额68000万元,产品销售成本45800万元,税金及附加9250万元。(2)销售费用3600万元。(3)管理费用2900万元,其中含业务招待费280万元、新技术研究开发费用100万元。(4)财务费用870万元。(5)营业外收入320万元以及直接投资其他居民企业分回的股息收入550万元。(6)营业外支出1050万元,其中含该企业通过省教育厅向某山区中小学捐款800万元。(7)成本费用中含2018年度实际发生的工资费用3000万元、职工福利费480万元、职工工会经费90万元、职工教育经费70万元。(8)7月10日购入一台符合有关目录要求的安全生产专用设备,不含税金额234万元,当月投入使用。(9)假定企业实行分季预缴方式,并假定前三季度的预缴金额为990万元。要求:计算2022年度应缴纳的企业所得税及汇算清缴时应补(退)的税额。这个就是全部的!!!!谢谢老师!!!
某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,2022年的相关财务数据为:(1)全年取得产品销售收入总额68000万元,产品销售成本45800万元,税金及附加9250万元。(2)销售费用3600万元。(3)管理费用2900万元,其中含业务招待费280万元、新技术研究开发费用100万元。(4)财务费用870万元。(5)营业外收入320万元以及直接投资其他居民企业分回的股息收入550万元。(6)营业外支出1050万元,其中含该企业通过省教育厅向某山区中小学捐款800万元。(7)成本费用中含2018年度实际发生的工资费用3000万元、职工福利费480万元、职工工会经费90万元、职工教育经费70万元。(8)7月10日购入一台符合有关目录要求的安全生产专用设备,不含税金额234万元,当月投入使用。(9)假定企业实行分季预缴方式,并假定前三季度的预缴金额为990万元。要求:计算2022年度应缴纳的企业所得税及汇算清缴时应补(退)的税额。这个就是全部的!谢谢老师!
老师,我们公司月收入几百万的,年收入是几亿的,还有专管员加微信的,今天税务局还打电话过来问我们这个季度需要预交多少税,我们公司是不是税务局重点监督对象啊?然后我们的增值税一个月才交5000左右,是不是企业所得税不一定每个季度都交,但是增值税每个月是不是都得交一些?我查了增值税之所以少缴税是因为目前库存比较大,进项比较多,全部提前抵扣了
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
销售商品和服务的发票税率不一样 可以开在一张发票上吗
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
公司不想退税,但是目前交不了税并且预交的留底等到汇算清缴时补交嘛
您好,大家都不想退税的,是的,现在预缴不交税,我们汇缴时补交好
现在交不了税,等到汇算清缴时如果界定不是小微企业就要补交企业所得税,这种情况是好 。如果界定是小微企业,那怎么操作?
您好,纳税调增,把预缴的所得税不让退回来,我们季度机构地申报时不要把利润做成正数
纳税调增如果金额十几万会有风险嘛?目前季度预交交不了税会有风险嘛?之前我每个季度都是交税的
您好,以前我们我交税,现在不交了,有风险的,经营异常了,我们是确认没 项目收入还能理解,如果我们继续有合同有收入,但没有税,这个不一样税务会关注到,但确实是收入变少固定成本不变导致的不交税,这个是可以解释的
我们目前有外地项目预交税税,这样每个季度都有留底。这种情况最后如果界定为小微企业纳税调增十几万会有风险嘛?
您好,调增不会有风险的,无票费用 不是要调增么,就当是无票费用
目前外地项目有预交税,如果按照预交的调增利润。每个季度交企业所得税,又担心后面汇算清缴不是小微企业,到时候补交企业所得税就会补很多。如果按照现在的情况每个季度利润减免后在减去预交的都不用交,并且预交的都有剩余部分。按照哪种情况好呢?后面这种每个季度都不用交税,只等着汇算清缴确定是不是小微企业操作了。但是后面这种会有风险嘛?
您好,后一种情况好,我们在汇缴时补税安全 风险的前提是我们账是不是规范,本身这个操作是没有风险的嘛
这个汇算清缴时界定是不是小微企业是系统自动还是人工操作?目前就是担心每个季度不交企业所得税会有没有风险?因为往年每个季度都会交点。现在外地有预交每个季度不交预交的还留底部分呢!
您好,小微企业的判断 系统自动 的。 以前每月的交所得税,现在不交了,有一定风险的,因为站在税务的立场上,现在就是每年少收税金了
系统自动的,就是担心我们三项里面有一个会不符合目前说不好。按照25%现在我们除去预交的企业所得税也会交部分。为难就是现在城了了小微企业交5%,这样我们出去预交的就不用交了。这种每个季度不交企业所得税会有风险嘛?
您好,以前每季度有交,以前也是小微企业,现在不交了,税务不开心的,有风险
之前我们不是小微企业资产超过5000。24年才开始的,所以有点为难
哦哦,这个情况看没事的度,因为小微企业税率低了,我们交税比以前少,这不很正常么
嗯嗯。去年税务稽查说过税负率低,然后今年又出现小微预交还留底,有些担心。
哦哦,我们去年有没有被查呀,去年查过了就不怕的,说明我们的税负是真实的,就是这么些了