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公司购进汽车是小规模未抵扣,卖车时是一般纳税人,但是是二手车商给开的销售发票,我应该怎么做账,用不用交税

2024-07-14 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 20:20

您好 购进的时候没有抵扣 二手车市场开具发票 要缴税 按照简易计税 3%减按2%缴纳增值税

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快账用户6505 追问 2024-07-14 21:27

老师,那我在增值税申报时,应该怎么填数据呢?我是填在无票收入上吗?但我是13%的税呀

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齐红老师 解答 2024-07-14 21:28

是填在无票收入上 填对应3%简易计税的栏次啊

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快账用户6505 追问 2024-07-14 21:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-14 21:51

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户6505 追问 2024-07-14 21:54

老师我这样做分录对吧?

老师我这样做分录对吧?
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齐红老师 解答 2024-07-14 21:55

应交税费-简易计税 增值税用这个科目哈

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快账用户6505 追问 2024-07-14 21:57

好的老师,其他的没错吧?

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齐红老师 解答 2024-07-14 21:58

简易计税还是按照3%写金额 减免的1%计入营业外收入

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快账用户6505 追问 2024-07-14 22:03

老师,那我应该怎么写分录,我有点迷糊了,第2个分录应交税金-简易计税金额写29.13吗?

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齐红老师 解答 2024-07-14 22:03

是的 第2个分录应交税金-简易计税金额写29.13 然后其中1%再结转到营业外收入科目

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快账用户6505 追问 2024-07-14 22:10

老师,正常情况下,交税时是银行存款交,但我公司有留抵税,这个分录中银行存款是不是就不能写了呀?那我应该写那个科目呢?

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齐红老师 解答 2024-07-14 22:11

不行的哈 简易计税不能用进项税额抵扣 必须缴纳

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快账用户6505 追问 2024-07-14 22:12

哦,那就明白了,我这样写分录就对了吧?

哦,那就明白了,我这样写分录就对了吧?
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齐红老师 解答 2024-07-14 22:13

是的 这样写分录就对了哈

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快账用户6505 追问 2024-07-14 22:16

我在申报时,在无票收入,简易计税栏次填写的数额是29.13还是19.42呢?

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齐红老师 解答 2024-07-14 22:19

在申报时,在无票收入,简易计税栏次填写的数额是29.13 然后1%填主表应纳税额减征额

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快账用户6505 追问 2024-07-14 22:33

好的,谢谢老师/:@)老师辛苦了

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齐红老师 解答 2024-07-14 22:33

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 购进的时候没有抵扣 二手车市场开具发票 要缴税 按照简易计税 3%减按2%缴纳增值税
2024-07-14
在简易计税3%销售货物里面填写,然后去填写减免的1%。在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2024-07-19
您好,同学,请稍等下
2023-05-03
同学,你好 发票金额和付款金额需要一致 卖方按二手车销售发票价格除以1+3%后的不含税价再乘以2%税率交纳增值税
2022-02-23
小规模期间的你开普通发票, 机动车*某某车的开普通发票开3%的,缴纳的时候按照2%来交税 一般纳税人买来的这些销售出去,按照13%的
2022-07-14
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