您好!这个不会退税了
老师好,我们是小规模纳税人,季度销售额不超过30万的免缴增值税,现在发现上个季度开了31万多,那在增值税申报里,可以只填30万的销售额吗?怎样可以避免这9000多的税呢,发票也用完了。上个季度的冲红不了???
小规模纳税人,上个季度超30万交了增值税,这个季度红冲了一部分上季度开票额,这季度开票不超30万,那红冲的那部分可以办退税吗?
小规模纳税人上个月红冲专票,只开了普票没超过45万。增值税怎么申报
老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了,这个季度开了专票与普票未超过三十万,但普票冲红后是负数了,冲红之前交的税什么处理了
老师,我们小规模上季度超了30万,交税了。这个月我可以冲红发票,第三季度退税不
我们公司有国际运输发票即免税发票,但业务没有办法体现,因为我们公司要不买单出口,要不就是用了fob出口,都没有海运费的,但实际我们又有这部分支出及有发票,这种有风险吗?
发票上的收款人,复核人,开票人可以为同一个人吗
老师,酒店员工的餐费全部算福利费吗
小规模3%增值税发票,附加税是多少?
请问有没有金蝶KIS专业版操作指南
老师,8月份开的大豆油211桶 实际应该是221桶 我把211桶发票红冲了又开了221桶 但是客户在我红冲钱拿211桶的发票走流程去报销了 现在客户的意思是在让我开一个10桶差价的发票在走流程给我付款 我可以在红冲了我八月份开的正确的发票吗?红冲正确的之后我账上应该怎么处理呢?
老师,这个是什么意思
酒店行业,客户使用以前的充值卡消费,向我们要专用发票,但是我们在客户充值卡充值时就提供了不征税的普通发票,请问要作废以前的普通发票,重新开具专用发票吗。
AB都是我们公司,A 公司在 2024 年全资收购了 B 公司, B 公司在 2025 年初审计时发现有其他应应付款有未付出去的余额,就把其他应付款的余额转转到了资本公积。然后现在又要求把资本公积这一块余额转成实收资本,然后对 B 公司的注册资本进行增资。请问这个账目需要怎么调整?b公司现在是属于盈利状态,然后是 A 公司的是不是也要做账?
老师您好,我们现在办公的地址是租的,但是房东签的合同是网上随便下载的,我们签的,像这种需要缴纳房产税吗
那怎么解决。多开了
你好!你这个如果是不含税价的话,还是可以免的 因为不含税价298019.8
含税的老师。
老板让免税这月报税才看见多开了。怎么给老板说。
你好!这样不用缴税啊。不是免税吗 刚刚上面算了301000/1.01,没有超过300000
不含税是301000
反正就是超了。系统显示上缴税的
你好!你发来看看,申报表截图