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我司是免税公司一般纳税人,去年开了普票给对方,对方迟迟未付款,今年确定是这笔款项是收不回来了,请问该怎么处理,是否需要冲红去年的发票,账务该怎么做呢,和申报税。

2024-07-15 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-15 10:22

你好,确认坏账就可以了。小企业会计准则的借营业外支出贷应收账款。

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齐红老师 解答 2024-07-15 10:22

业务发生了不用红冲发票的。

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快账用户8867 追问 2024-07-15 10:34

我们是企业会计准则,是分别做两笔分录吗,借:信用减值损失,贷:坏账准备,借:坏账准备,贷:应收账款

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齐红老师 解答 2024-07-15 10:35

对的对的,是这么做的。

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快账用户8867 追问 2024-07-15 10:37

申报税的话(免税)我又该怎么调整呢,还是无需调整

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齐红老师 解答 2024-07-15 10:38

增值税这里就不用调整了。

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快账用户8867 追问 2024-07-15 10:49

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-15 10:50

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,确认坏账就可以了。小企业会计准则的借营业外支出贷应收账款。
2024-07-15
你好 ;       你这个预收款 这个开发成功了没有;      是否应该做收入;   你们  会后期开票吗   
2022-08-05
你好!发票你们是计入了成本还是费用当初?
2021-09-27
您好,图中1 2 3个分录全部红冲,再做 借:银行 贷:其他应付款
2023-12-25
借,利润分配未分配利润。贷,银行房款。借,银行存款。贷,利润分配未分配利润金额一样的,不需要调整。
2024-05-22
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