你好,个人建议这种情况,就不需要通过 应付账款 科目过渡,直接用第一种处理方式就好

老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
老师发票未到材料已经入库有入库单和合同。借原材料;贷应付账款-暂估。借原材料,应交税费-应交增值税-进项税额;贷应付帐款-暂估。应该要把税款分录写上吗?
163有题卡多选题(1.0分)21.单先到货后到如何进行账务处理A借:在途物资应交税费一一应交增值税(进项税额)贷:银行存款B借:在途物资贷:原材料C借:原材料应交税费一-应交增值税(进项税额)贷:银行存款D借:原材料贷:在途物资
取得苗木普票1000元, 请问①分录借:A项目~原材料910 应交税费~应交增值税~进项税90 贷:应付款1000 还是②借:A项目~原材料1000 应交税费~应交增值税~增值税90 贷:应付账款1090 哪个分录正确呢?
老师,AB同一个法人,B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 老师,这个分录这样做行吗 贷 应付账款 200
固定资产的净值是包含了预计净残值吗?
预付账款,收不到发票怎么平,打官司也要不回来
老师你好,想问下发现开票出现蓝色预警,是什么原因呢?是不是我开了一张大金额的发票400多万造成预警呢?
固定资产的净值是怎么计算出来的?
如果本公司利润比较大,为了减轻税负,开两家公司合适吗?还是开个独立核算的子公司?请老师指点一二
老师,这题境外租金,不应该是50000*(1-20%)*20%=8000吗?为什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我们8月份工资是9月份发的, 10月份申报的 10月申报的时候是不是要把8月份当时扣的社保一块做到专项扣除里啊 不能10月份申报8月份工资扣除的是9月份的社保吧
老师,员工休产假,她自己领取了生育津贴,在她休产假直到生孩子、上班之前,可以不给她发工资,不给她交社保公积金吗
您好老师,我之前只做过医药物流公司的财务,现在有一家劳务公司招会计,我没做过劳务公司,是不是劳务公司的账跟一般的公司不太一样,听老板说的意思经常跟税务打交道,劳务公司是比较难吗?
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个什么意思
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
如果本月不抵扣进项税额,不做勾选认证,是直接计入应交税费-应交增值税-代认证进项税额这个科目吧?
你好,是的,是这样的