就是您增值税申报的收入跟所得税申报的收入不一样。
老师你好,去年酒店疫情停业,但是去年7月收到一比15万元的应收账款,财务软件做账做应收账款,但是对方执意开发票,这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万,更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样,增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
老师,请问企业所得税申报表里本年累计的营业收入是应该等于增值税申报表里的本年累计金额吗?
税务系统显示疑点:增值税销售额小于企业所得税营业收入是什么意思
所得税税负率等于实际当期缴纳企业所得税税额➗不含税收入,这个不含税收入是本年累计营业收收入吗?。还是当期
员工7月18日入职试用期,30日内未其缴纳社保不违法,那就到8月16了,只缴纳8月的还是7月也需要缴纳的意思?
老师,老板购入22000的一部手机可以入公司账吗,要入固定资产吗,这个是可以抵税的吧
老师,就是股东先把钱借给公司5万,又给公司垫付买了2万元的商品,已开发票。我可以转款还给股东6万吗?然后备注写还股东借款4万,报销股东垫付款2万,这样可以吗?懂的老师告诉我,千万别给我错误答案
考注会一年备考几科合适?
老师你好,请问增值税加计底减在哪里提现?
老师,公司自然人股东可以把股权转给法人股东吗
老师,老板个人买的竞速自行车用公户打的款,请问计入什么科目?
老师,零售业门店该店有独立的营业执照。那店里拿了商品送礼,可以在该店开发票做销售收入,完后在该店出回费用吗?
老师想咨询下 我们2022年三季度开具一张负数的1%普通发票其余都是免税的 导致我们减免的税金是负数 如何做账
公司是教育服务,教师节给在职员工58元红包,怎么出账,怎么做账,公户转账还是现金。哪个不用交个税,
不能一样吗?
是需要一致的。如果不一样,就会有这样的风险提示。
不一样是是怎样导致的?
不一样,那您肯定是把两边儿报的数给写错了呗。可以先核对一下。看看差在哪里
收到的款,价税分离,借,银存,贷:主营业务收入,贷应交税费
分录没有啥问题的哟。
是不是跟一季度的二级明细有区别才会这样,一季度的,贷应交税费-增值税,-销项,二季度:应交税费-应交增值税
可以再重新描述一下您的问题吧?您前后的回答没有关联感觉。
就是早上问了你,小规模未超过30万,确认收入是,借:银存,贷:主营业务收入,贷应交税费(销项税额),第一季度是这样的做的,第二季度做的应交税费-应交增值税
哦,哦,明白了,还是那个问题,第一季度错的。,第二季度可以给他更正过来。
它会影响营业收入数据和增值税数据吗
对的会影响这两个数。
那你为什么叫我不要改一季度的科目呢
不用非得把账反结到一季度,在一季度把账改了,我的意思是您现在可以在本期进行错账更正。
刚不是说会影响到营业收入和增值税收入的本年累计吗
是会影响,那你本期更正了不就把影响给调整过来了吗?
那现在数据不一样,怎么办?
现在数据不一样,那账错了改账,报表错了,更正报表。这样更正完了,两边儿的数据就能保持一致了。