您好,可以做账,但是不能税前扣除
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。要求:计算心雨面包第一季度应缴纳的增值税(题目完整,谢谢老师)
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。要求:计算心雨面包第一季度应缴纳的增值税(题目绝对是完整的,谢谢老师!!)
1.北京市爱国机械制造有限责任公司为增值税一般纳税人,主要从事复印机和速印机的生产、进口以及销售。2022年3月发生以下经济业务:(1)向诚信商场销售复印机100台,单价2000元(不含税,适用税率13%,由于诚信商场购买数量较多,给予10%的商业折扣,折扣额和销售额在同一张增值税专用发票的金额栏分别注明,款项已经收到。(2)销售给某小规模纳税人一台复印机,开具普通发票,标明售价3390元,适用税率13%,款项已经收到。(3)销售200台复印机给北京敬业百货公司,价税款合计169500元,同时由公司提供运输服务,送货上门,运输费为565元,适用税率13%,款项已经收到。(4)逾期没收包装物押金6780元,计入销售收入。(5)购进原材料硅胶板2000件,单价40元,适用税率13%,取得了增值税专用发票,材料已验收入库,款项已支付。(6)仓库因保管不善丢失一批上月购进的零配件,该批零配件账面成本10500元,其中含运输费成本500元,购进零配件和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣。货物的适用税率为13%,交通运输服务的适用税率为9%。(7)上月留抵税额1000元。
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
不能企业所得税税前扣除?
对,因为没有拿到发票