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老师,这个公司要注销,他报表上有预付,应付 预收 还有个其他应付款, 我可不可以把其他应付款做到借方,然后 做成主营业务收入?

2024-07-15 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 11:33

那你实际业务是有确认收入的吗?要遵循实际业务。和实际业务相符,可以更改。

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快账用户9516 追问 2024-07-15 11:36

是为了把账下掉

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齐红老师 解答 2024-07-15 11:36

如果没有其他办法,您这种方法属于硬调整。可行但不推荐。

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快账用户9516 追问 2024-07-15 11:37

我意思 借 其他应付款 贷 主营业务收入 增值税 这个分录可以不

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齐红老师 解答 2024-07-15 11:37

可以这么操作,可以。

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快账用户9516 追问 2024-07-15 11:39

好的 多谢您

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齐红老师 解答 2024-07-15 11:39

客气了加油,期待你的好评呀谢谢

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相关问题讨论
那你实际业务是有确认收入的吗?要遵循实际业务。和实际业务相符,可以更改。
2024-07-15
你好,可以这样处理的
2020-09-09
你好   你用应收账款和预收账款  同一个客户或者个人下面用一个科目即可。  应付账款和预付账款用一个即可。 别用那么多。到时怕你 不好对账  2. 比如同一个员工借款 就用一个科目 用 其他应收款来处理分录 
2021-02-06
您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗
2024-01-15
您好 应该是发生了业务暂时没有取得发票 先预提 然后把他应付款科目转到预付账款科目
2021-07-01
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