有科目余额都得填报的

请问下,资产负债表的期末未分配利润=期初未分配利润+当期净利润-盈余公积-已分配利润,我这样理解 对吗,谢谢老师
老师,小企业会计准则。分配利润和支付利润事的分录帮我写下,需要在分配之前计提盈余公积嘛
老师,您好,请问一下,资产负债表上的未分配利润一定是等于利润表上的净利润+资产负债表上的未分配利润期初数吗?我是执行小企业会计准则的企业
老师你好,问一下,小企业会计准则下,资产负债表的未分配利润和盈余公积需要填吗
老师:请问,在企业没有计提盈余公积的情况下,科目余额表中结转完本年利润以后,利润分配——未分配利润余额是不是要和资产负债表中的本年未分配利润金额一致啊?
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
这个应该怎么填吖
根据你做的科目汇总表,期末余额填报